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CCC内审报告

文档格式:DOCX| 4 页|大小 14.07KB|积分 20|2022-09-26 发布|文档ID:156228476
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  • COMPANYY NAMEE内部审核报告QR-14-006 版本/修修订状态:AA/0 №№:002审核目的:⑴检查本公司质质量保证能力力是否符合强强制性产品认认证的要求;;⑵检查本公司质质量体系运行行是否有效;;⑶检查强制性认认证产品的一一致性审核依据:⑴强制性产品认认证工厂质量量保证能力要要求;⑵本公司的《质质量手册》和和《程序文件件》;⑶相关的法律法法规审核组成员: 审核时间:审核范围:涉及及本公司小型型、漏电断路路器生产质保保能力运行的的所有部门和和过程不合格项分布 职能部门门 不不合格项数量量工厂质保能力要要求管理层销售部行政部供应部生产部品管部技术部合计1. 职责和资资源1.11.22. 文件和记记录2.12.22.33. 采购和进进货检验3.13.24. 生产过程程控制和过程程检验4.14.24.34.44.55. 例行检验验和确认检验验6. 检验试验验仪器设备6. 检验试验验仪器设备6.16.27. 不合格品品的控制8. 内部质量量审核9. 认证产品品的一致性10. 包装、搬搬运和储存合计COMPANYY NAMEE内部审核报告((续)QR-14-006 版版本/修订状状态:A/00 审核过程综述::COMPANYY NAMEE于20044年3月100日由质量负负责人组织内内审员对本公公司质量保证证能力进行内内部审核,对对本公司的所所有涉及质量量保证的各相相关部门进行行现场抽查及及采取验证的的方式,在审审核过程中未未发现问题。

    通过此次工厂质质量保证能力力的审核,各各相关部门和和个人能认真真对待、积极极配合,内审审过程实施顺顺利,取证较较为全面审核结论: 本公司司质保能力符符合“强制性产品品认证工厂质质量保证能力力要求”的要求,本本公司质量保保证体系得到到了有效实施施,运行实施施保持了适宜宜性编制/日期:审批/日期:。

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