云南关于成立冶金专业设备公司可行性报告模板
云南关于成立冶金专业设备公司可行性报告xxx 投资管理公司报告说明我国的轧辊市场竞争较为激烈,市场参与者包括中钢集团邢台机 械轧辊有限公司、宝钢轧辊科技有限责任公司、鞍钢重型机械有限责 任公司等国有企业;山西阿克斯太钢轧辊有限公司、邢台德龙机械轧 辊有限公司、江苏共昌轧辊股份有限公司等外商独资企业或合资企业; 以及江苏国冶控股有限公司、江苏东冶轧辊有限公司等民营企业海 外具有较高的国际知名度的老牌轧辊生产企业有西门子奥钢联集团、 新日本制铁公司、瑞典阿克斯有限公司等根据谨慎财务估算,项目总投资 6119.29 万元,其中:建设投资 4629.03 万元,占项目总投资的 75.65%;建设期利息 109.07 万元,占 项目总投资的 1.78%;流动资金 1381.19 万元,占项目总投资的 22.57%项目正常运营每年营业收入 12400.00 万元,综合总成本费用10221.10 万元,净利润 1591.70 万元,财务内部收益率 17.89%,财务 净现值 862.59 万元,全部投资回收期 6.39 年本期项目具有较强的 财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理由上可见,无论是从产品还是市场来看,本项目设备较先进,其 产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强,具 有良好的社会效益及一定的抗风险能力,因而项目是可行的。
本报告基于可信的公开资料,参考行业研究模型,旨在对项目进 行合理的逻辑分析研究本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板 用途目录第一章 项目基本情况 9一、 项目名称及建设性质 9二、 项目承办单位 9三、 项目定位及建设理由 10四、 报告编制说明 11五、 项目建设选址 12六、 项目生产规模 13七、 建筑物建设规模 13八、 环境影响 13九、 原辅材料及设备 13十、 项目总投资及资金构成 14十一、 资金筹措方案 14十二、 项目预期经济效益规划目标 14十三、 项目建设进度规划 15主要经济指标一览表 15第二章 项目建设单位说明 18一、 公司基本信息 18二、 公司简介 18三、 公司竞争优势 19四、 公司主要财务数据 21公司合并资产负债表主要数据 21公司合并利润表主要数据 21五、 核心人员介绍 22六、 经营宗旨 23七、 公司发展规划 23第三章 建设方案与产品规划 25一、 建设规模及主要建设内容 25二、 产品规划方案及生产纲领 25产品规划方案一览表 26第四章 选址可行性分析 28一、 项目选址原则 28二、 建设区基本情况 28三、 创新驱动发展 31四、 社会经济发展目标 32五、 产业发展方向 36六、 项目选址综合评价 40第五章 建筑技术方案说明 41一、 项目工程设计总体要求 41二、 建设方案 42三、 建筑工程建设指标 43建筑工程投资一览表 44第六章 法人治理 45一、 股东权利及义务 45二、 董事 48三、 高级管理人员 52四、 监事 55第七章 发展规划 57一、 公司发展规划 57二、 保障措施 58第八章SWOT分析 60一、 优势分析( S) 60二、 劣势分析( W) 62三、 机会分析( O) 62四、 威胁分析( T) 63第九章 工艺技术及设备选型 69一、 企业技术研发分析 69二、 项目技术工艺分析 71三、 质量管理 72四、 项目技术流程 73五、 设备选型方案 74主要设备购置一览表 75第十章 人力资源分析 77一、 人力资源配置 77劳动定员一览表 77二、 员工技能培训 77第十一章 劳动安全评价 79一、 编制依据 79二、 防范措施 81三、 预期效果评价 84第十二章 环保分析 85一、 编制依据 85二、 环境影响合理性分析 85三、 建设期大气环境影响分析 86四、 建设期水环境影响分析 86五、 建设期固体废弃物环境影响分析 87六、 建设期声环境影响分析 87七、 建设期生态环境影响分析 88八、 营运期环境影响 88九、 清洁生产 89十、 环境管理分析 90十一、 环境影响结论 92十二、 环境影响建议 93第十三章 项目投资分析 94一、 投资估算的依据和说明 94二、 建设投资估算 95建设投资估算表 99三、 建设期利息 99建设期利息估算表 99固定资产投资估算表 100四、 流动资金 101流动资金估算表 102五、 项目总投资 103总投资及构成一览表 103六、 资金筹措与投资计划 104项目投资计划与资金筹措一览表 104第十四章 项目经济效益 106一、 基本假设及基础参数选取 106二、 经济评价财务测算 106营业收入、税金及附加和增值税估算表 106综合总成本费用估算表 108利润及利润分配表 110三、 项目盈利能力分析 110项目投资现金流量表 112四、 财务生存能力分析 113五、 偿债能力分析 113借款还本付息计划表 115六、 经济评价结论 115第十五章 项目招标方案 116一、 项目招标依据 116二、 项目招标范围 116三、 招标要求 117四、 招标组织方式 117五、 招标信息发布 119第十六章 总结说明 120第十七章 附表附件 122建设投资估算表 122建设期利息估算表 122固定资产投资估算表 123流动资金估算表 124总投资及构成一览表 125项目投资计划与资金筹措一览表 126营业收入、税金及附加和增值税估算表 127综合总成本费用估算表 127固定资产折旧费估算表 128无形资产和其他资产摊销估算表 129利润及利润分配表 129项目投资现金流量表 130第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质(一)项目名称云南关于成立冶金专业设备公司(二)项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位(一)项目承办单位名称xxx 投资管理公司(二)项目联系人贺 xx(三)项目建设单位概况经过多年的发展,公司拥有雄厚的技术实力,丰富的生产经营管 理经验和可靠的产品质量保证体系,综合实力进一步增强。
公司将继 续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立 至今,始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进,以技术 领先求发展的方针公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路 以人为本,强调服务,一直秉承“追求客户最大满意度”的原则多 年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、 快速发展未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为 原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双 赢公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资 源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任 意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精 神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念, 秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提 高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人 才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品 质的需求三、项目定位及建设理由在经济复苏与基数效应的双重作用下,预期宏观经济指标全面走 高、下游用钢行业多数向好,目前全球钢铁市场处于牛市行情。
综合判断,“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会 的决胜期,是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省 迈出坚实步伐的关键期,是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期, 是全省“四化”同步的加速推进期,是全省抢抓机遇进行开放型经济 建设大有可为的战略机遇期,总体是有利因素大于不利因素,机遇大 于挑战四、 报告编制说明(一)报告编制依据1、《中国制造 2025》;2、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》;3、《工业绿色发展规划 (2016-2020 年) 》;4、《促进中小企业发展规划( 2016- 2020 年)》;5、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》;6、关于实现产业经济高质量发展的相关政策;7、项目建设单位提供的相关技术参数;8、相关产业调研、市场分析等公开信息二)报告编制原则按照“保证生产,简化辅助”的原则进行设计,尽量减少用地、 节约资金在保证生产的前提下,综合考虑辅助、服务设施及该项目 的可持续发展采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管 理制度,采取有效的环境保护措施,使生产中的排放物符合国家排放 标准和规定,重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和 社会效益。
二) 报告主要内容根据项目的特点,报告的研究范围主要包括:1、项目单位及项目概况;2、产业规划及产业政策;3、资源综合利用条件;4、建设用地与厂址方案;5、环境和生态影响分析;6、投资方案分析;7、经济效益和社会效益分析通过对以上内容的研究,力求提供较准确的资料和数据,对该项 目是否可行做出客观、科学的结论,作为投资决策的依据五、 项目建设选址本期项目选址位于 XX (待定),占地面积约 12.00亩项目拟定建设区域地理位置优越,交通便利,规划电力、给排水、通讯等公用 设施条件完备,非常适宜本期项目建设六、 项目生产规模项目建成后,形成年产 XXX 套冶金专业设备的生产能力七、 建筑物建设规模本期项目建筑面积 14825.50川,其中:生产工程 9789.55川,仓 储工程2068.32川,行政办公及生活服务设施 1795.09川,公共工程1172.54 m2o八、 环境影响 本项目所选生产工艺及规模符合国家产业政策,在严格采取环评 报告规定的环境保护对策后,各污染源所排放污染物可以达标排放, 对环境影响较小,仅从环保角度来看本项目建设是可行的九、 原辅材料及设备(一) 项目主要原辅材料 该项目主要原辅材料包括钢材、铝材、铜材、切削液、导轨油、零配件。
二) 主要设备主要设备包括:CNC加工中心、数控车床、普通车床、铳床、干磨床、水磨床、线切割机、攻丝机、台钻、空压机十、 项目总投资及资金构成(一)项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨 慎财务估算,项目总投资 6119.29 万元,其中:建设投资 4629.03 万 元,占项目总投资的 75.65%;建设期利息 109.07 万元,占项目总投资 的 1.78%;流动资金 1381.19 万元,占项目总投资的 22.57%二)建设投资构成本期项目建设投资 4629.03 万元,包括工程费用、工程建设其他 费用和预备费,其中:工程费用 3949.08 万元,工程建设其他费用 559.26 万元,预备费 120.69 万元十一、 资金筹措方案本期项目总投资 6119.29 万元,其中申请银行长期贷款 2225.75 万元,其余部分由企业自筹十二、 项目预期经济效益规划目标(一)经济效益目标值(正常经营年份)1、营业收入( SP): 12400.00 万元2、综合总成本费用( TC): 10221.10 万元3、净利润(NR: 1591.70万元二)经济效益评价目标1、 全部投资回收期(Pt) : 6.39年。
2、 财务内部收益率:17.89%3、 财务净现值:862.59万元十三、项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行 建设,本期项目建设期限规划 24个月十四、项目综合评价本项目生产线设备技术先进,即提高了产品质量,又增加了产品 附加值,具有良好的社会效益和经济效益本项目生产所需原料立足 于本地资源优势,主要原材料从本地市场采购,保证了项目实施后的 正常生产经营综上所述,项目的实施将对实现节能降耗、环境保护 具有重要意义,本期项目的建设,是十分必要和可行的主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m28000.00约12.00亩1.1总建筑面积m214825.501.2基底面积m24960.001.3投资强度万元/亩374.272总投资万元6119.292.1建设投资万元4629.032.1.1工程费用万元3949.082.1.2其他费用万元559.262.1.3预备费万元120.692.2建设期利息万元109.072.3流动资金万元1381.193资金筹措万元6119.293.1自筹资金万元3893.543.2银行贷款万元2225.754营业收入万元12400.00正常运营年份5总成本费用万元10221.106利润总额万元2122.277净利润万元1591.708所得税万元530.579增值税万元471.8810税金及附加万元56.6311纳税总额万元1059.0812工业增加值万元3551.6413盈亏平衡点万元5390.24产值14回收期年6.3915内部收益率17.89%所得税后16财务净现值万元862.59所得税后第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称: xxx 投资管理公司2、法定代表人:贺 xx3、注册资本: 840 万元4、统一社会信用代码: xxxxxxxxxxxxx5、登记机关: xxx 市场监督管理局6、成立日期: 2015-8-157、营业期限: 2015-8-15 至无固定期限8、注册地址: xx 市 xx 区 xx9、经营范围:从事冶金专业设备相关业务(企业依法自主选择经 营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目 的经营活动。
二、 公司简介公司坚持提升企业素质,即“企业管理水平进一步提高,人力资 源结构进一步优化,人员素质进一步提升,安全生产意识和社会责任意识进一步增强,诚信经营水平进一步提高”,培育一批具有工匠精 神的高素质企业员工,企业品牌影响力不断提升公司坚持诚信为本、铸就品牌,优质服务、赢得市场的经营理念,秉承以人为本,始终坚持 “服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为道”的经营理念,遵循“以客户需求为中心,坚持高端精品战略,提 高最高的服务价值”的服务理念,奉行“唯才是用,唯德重用”的人 才理念,致力于为客户量身定制出完美解决方案,满足高端市场高品 质的需求三、公司竞争优势(一)自主研发优势公司在各个细分领域深入研究的同时,通过整合各平台优势,构 建全产品系列,并不断进行产品结构升级,顺应行业一体化、集成创 新的发展趋势通过多年积累,公司产品性能处于国内领先水平公司多年来坚持技术创新,不断改进和优化产品性能,实现产品 结构升级公司结合国内市场客户的个性化需求,不断升级技术,充 分体现了公司的持续创新能力在不断开发新产品的过程中,公司已有多项产品均为国内领先水 平在注重新产品、新技术研发的同时,公司还十分重视自主知识产 权的保护。
二)工艺和质量控制优势 公司进口大量设备和检测设备,有效提高了精度、生产效率,为 产品研发与确保产品质量奠定了坚实的基础此外,公司是行业内较 早通过 ISO9001 质量体系认证的企业之一,公司产品根据市场及客户 需要通过了产品认证,表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求, 而且部分产品能够与国际标准接轨,能够跻身于国际市场竞争中在 日常生产中,公司严格按照质量体系管理要求,不断完善产品的研发、 生产、检验、客户服务等流程,保证公司产品质量的稳定性三)产品种类齐全优势 公司不仅能满足客户对标准化产品的需求,而且能根据客户的个 性化要求,定制生产规格、型号不同的产品公司齐全的产品系列, 完备的产品结构,能够为客户提供一站式服务对公司来说,实现了 对具有多种产品需求客户的资源共享,拓展了销售渠道,增加了客户 粘性公司产品价格与国外同类产品相比有较强性价比优势,在国内市 场起到了逐步替代进口产品的作用四)营销网络及服务优势 根据公司产品服务的特点、客户分布的地域特点,公司营销覆盖 了华南、华东、华北及东北等下游客户较为集中的区域,并在欧美、日本、东南亚等国家和地区初步建立经销商网络,及时了解客户需求, 为客户提供贴身服务,达到快速响应的效果。
公司拥有一支行业经验丰富的销售团队,在各区域配备销售人员, 建立从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维 度销售网络体系公司的服务覆盖产品服务整个生命周期,公司多名 销售人员具有研发背景,可引导客户的技术需求并为其提供解决方案, 为客户提供及时、深入的专业技术服务与支持公司与经销商互利共赢,结成了长期战略合作伙伴关系,公司经 销网络较为稳定,有利于深耕行业和区域市场,带动经销商共同成长四、公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2653.532122.821990.15负债总额1146.58917.26859.93股东权益合计1506.951205.561130.21公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入7398.245918.595548.68营业利润1644.811315.851233.61利润总额1466.561173.251099.92净利润1099.92857.94791.94归属于母公司所有者的净利润1099.92857.94791.94五、核心人员介绍1、 贺XX,中国国籍,无永久境外居留权, 1971年出生,本科学历,中级会计师职称。
2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监2、 周xx,1974年出生,研究生学历 2002年6月至2006年8月 就职于xxx有限责任公司;2006年8月至2011年3月,任xxx有限责 任公司销售部副经理2011年3月至今历任公司监事、销售部副部长、 部长;2019年8月至今任公司监事会主席3、 朱xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师 2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公 司董事2019年1月至今任公司独立董事4、 谭xx,中国国籍,无永久境外居留权, 1958年出生,本科学历,高级经济师职称1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事 长; 2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董事长; 2016 年 11 月至今任 xxx 有限公司董事、经理; 2019 年 3 月至今任公司董事5、 贾xx,中国国籍,1977年出生,本科学历2018年9月至今 历任公司办公室主任, 2017 年 8 月至今任公司监事。
6、 蔡 xx, 1957 年出生,大专学历 1994 年 5 月至 2002 年 6 月就 职于 xxx 有限公司; 2002 年 6 月至 2011 年 4 月任 xxx 有限责任公司董 事 2018 年 3 月至今任公司董事7、 黎xx,中国国籍,1976年出生,本科学历2003年5月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理; 2003 年 11 月至2011 年 3 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理; 2004 年 4 月至2011 年 9 月任 xxx 有限责任公司执行董事、总经理 2018 年 3 月起至今任公司董事长、总经理8、 叶 xx ,中国国籍,无永久境外居留权, 1970 年出生,硕士研 究生学历 2012 年 4 月至今任 xxx 有限公司监事 2018 年 8 月至今任 公司独立董事六、 经营宗旨自主创新,诚实守信,让世界分享中国创造的魅力七、 公司发展规划一)战略目标与发展规划公司致力于为多产业的多领域客户提供高质量产品、技术服务与 整体解决方案,为成为百亿级产业领军企业而努力奋斗二) 措施及实施效果公司立足于本行业,以先进的技术和高品质的产品满足产品日益 提升的质量标准和技术进步要求,为国内外生产商率先提供多种产品, 为提升转换率和品质保证以及成本降低持续做出贡献,同时通过与产 业链优质客户紧密合作,为公司带来稳定的业务增长和持续的收益。
公司通过产品和商业模式的不断创新以及与产业链企业深度融合,建 立创新引领、合作共赢的模式,再造行业新格局三) 未来规划米取的措施公司始终秉持提供性价比最优的产品和技术服务的理念,充分发 挥公司在技术以及膜工艺技术的扎实基础及创新能力,为成为百亿级 产业领军企业而努力奋斗在近期的三至五年,公司聚焦于产业的研发、智能制造和销售, 在消费升级带来的产业结构调整所需的领域积极布局致力于为多产 业的多领域客户提供中高端技术服务与整体解决方案在未来的五至 十年,以蓬勃发展的中国市场为核心,利用中国“一带一路”发展机 遇,利用独立创新、联合开发、并购和收购等多种方法,掌握国际领 先的技术,使得公司真正成为国际领先的创新型企业第三章 建设方案与产品规划一、 建设规模及主要建设内容(一)项目场地规模该项目总占地面积 8000.00川(折合约12.00亩),预计场区规 划总建筑面积14825.50 m2o(二)产能规模 根据国内外市场需求和 xxx 投资管理公司建设能力分析,建设规 模确定达产年产 xxx 套冶金专业设备,预计年营业收入 12400.00 万元二、 产品规划方案及生产纲领 本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、 资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、 项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。
具体品种将根据市 场需求状况进行必要的调整,各年生产纲领是根据人员及装备生产能 力水平,并参考市场需求预测情况确定,同时,把产量和销量视为一 致,本报告将按照初步产品方案进行测算从国际市场来看,全球经济仍呈稳步复苏态势据世界银行 6月份发布的报告预测, 2021 年全球经济将增长 5.6%,比 1 月份预测值提 高了 1.5 个百分点其中发达经济体增长 5.4%,发展中经济体增长6.0%,分别比1月份预测值提高 2.1和0.8个百分点从国内形势看,面对错综复杂的国际环境从国内市场来看,后疫情时期“保经济”的措施将更加离不开钢铁“当担”的支持 2021年是“十四五”开局之年,经济增长目标定为 6鸠上,更加注重发展质量和效益;积极的 财政政策和稳健的货币政策仍将持续;以新型基础设施、新型城镇化, 以及交通、水利等重大工程为代表的“两新一重”项目将集中发力, 以轨道交通为主的传统基建也是各地重点建设项目后疫情时期“保 经济”的措施将更加离不开钢铁“当担”的支持,新型工业化、信息 化、城镇化、农业现代化也仍蕴藏巨大的发展空间和用钢潜力,国内 钢材市场需求量仍将保持稳定增长产品规划方案一览表序号产品(服务)名称单位单价(元)年设计产量产值1冶金专业设备套XXX2冶金专业设备套XXX3冶金专业设备套XXX4...套5...套6...套合计xxx12400.00第四章 选址可行性分析一、 项目选址原则 项目建设区域以城市总体规划为依据,布局相对独立,便于集中 开展科研、生产经营和管理活动,并且统筹考虑用地与城市发展的关 系,与当地的建成区有较方便的联系。
二、 建设区基本情况云南省,简称云或滇,中国 23 个省之一,位于西南地区,省会昆明介于北纬 21° 8’〜29° 15',东经 97° 31’〜106° 11之间, 东部与贵州、广西为邻,北部与四川相连,西北部紧依西藏,西部与 缅甸接壤,南部和老挝、越南毗邻,云南省总面积 39.41 万平方千米 截至 2019 年末,云南省常住人口 4858.3 万人,比 2018 年末增加 28.8 万人云南省地势呈现西北高、东南低,自北向南呈阶梯状逐级下降, 属山地高原地形,山地面积占全省总面积的 88.64%地形以元江谷地和云岭山脉南段宽谷为界,分为东西两大地形区东部为滇东、滇中 高原,是云贵高原的组成部分,表现为起伏和缓的低山和浑圆丘陵; 西部高山峡谷相间,地势险峻,形成奇异、雄伟的山岳冰川地貌云 南省地跨长江、珠江、元江、澜沧江、怒江、大盈江 6 大水系云南 气候基本属于亚热带和热带季风气候,滇西北属高原山地气候截至 2019年 8月,云南省下辖 8个地级市, 8 个自治州, 17个市辖区、 16 个县级市、 67 个县, 29 个自治县,合计 129 个县级区划 177 个街道、 683 个镇、 400 个乡、 140 个民族乡,合计 1400 个乡级区划。
2019 年, 云南生产总值( GD) 23223.75 亿元,比 2018 年增长 8.1%,高于全国 2.0 个百分点云南经济总量实现翻番、达到 2.32 万亿元,在全国的排位跃升 6 位、居第 18 位;在实施大规模减税降费情况下,地方财政收入税收占 比保持 70%以上,实现了量质齐升云南经济发展呈现深层次结构性变 化,产业结构不断优化,新动能逐步形成,绿色能源优势逐步显现, 长期的水电弃水正在终结;制造业和高原特色现代农业得到质的提升, 长期处于产业链低端的状况正在改变今年经济社会发展的主要预期 目标建议为:全省地区生产总值增速高于全国平均水平,固定资产投 资增长 10%以上,地方一般公共预算收入增长 2%,城镇调查失业率控制在 5.5%左右,居民消费价格涨幅 3.5%左右,居民收入稳步增长,现 行标准下农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽,单位生产总值能 耗完成国家下达目标任务未来五年,全省发展站在新的历史起点上从国际形势看,和平 与发展的时代主题没有变,世界多极化、经济全球化、文化多样化、 社会信息化深入发展,新一轮科技革命与产业变革蓄势待发,世界经济在深度调整中曲折复苏。
从国内形势看,经济发展进入新常态,中 国经济发展长期向好的基本面没有变;经济韧性好、潜力足、回旋余 地大的基本特征没有变;持续增长的良好支撑基础和条件没有变;经 济结构调整优化的前进态势没有变十三五”全省发展面临着许多 难得的机遇,主要表现为:国家推进“一带一路”建设、长江经济带 建设等重大发展战略为全省跨越式发展带来了重大战略性机遇;国际 经济和区域经济格局的深度调整为全省跨越式发展带来了重大的开放 性机遇;国家新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展和 全面深化改革、全面推进依法治国为全省经济社会发展注入了强大的 动力性机遇;国家继续实施西部大开发、加大脱贫攻坚力度为全省跨 越式发展提供了难得的政策性机遇;全省“五大基础设施网络”建设 的全面提速和“两型三化”产业升级方向的进一步明晰,为全省跨越 式发展提供了强大的支撑性机遇同时,“十三五”时期全省经济社 会发展承载着既要如期脱贫、与全国同步全面建成小康社会,又要推 动转型升级、跨越式发展的双重历史使命综合判断,“十三五”时期是我省与全国同步全面建成小康社会 的决胜期,是全省全面深化改革取得决定性成果和全面推进依法治省 迈出坚实步伐的关键期,是全省结构调整和经济转型升级的攻坚期, 是全省“四化”同步的加速推进期,是全省抢抓机遇进行开放型经济 建设大有可为的战略机遇期,总体是有利因素大于不利因素,机遇大 于挑战。
全省上下必须树立问题导向及机遇意识,积极适应把握引领新常 态,以中国特色社会主义政治经济学为指导,认清跨越式发展的必要 性和紧迫性,主动服务和融入“一带一路”、长江经济带建设等国家 重大发展战略,担当历史责任,走出一条超常规、以实现经济转型升 级为着力点的跨越式发展的路子,赢得主动、赢得优势、赢得未来三、创新驱动发展全力推进昆明中心城区与滇中新区融合发展,加快形成全省最具 活力的增长核心一)提升昆明中心城市功能着力提升昆明作为全省政治、经济、科技、文化、金融、创新中 心的作用,努力把昆明建设成为面向南亚东南亚的区域性国际中心城 市着力加强昆明市与曲靖市、玉溪市、楚雄州、红河州互联互通基 础设施网络建设,重点推进城际间快速轨道交通建设,促进各种运输 方式有效衔接,努力将昆明市建设成为全国性和我国面向南亚东南亚 区域性综合交通枢纽充分发挥昆明市人才资源和各类创新平台集聚 的优势,大力发展高新技术产业,全面提升创新能力,打造区域性产 业创新中心充分考虑滇池盆地资源环境承载能力,向外转移和扩散400 万重化工业和一般加工业,腾出空间重点发展战略性新兴产业和现代服 务业着力提高昆明城市规划、建设和治理能力,改善城市人居环境, 建设开放型、国际化城市。
到 2020 年,昆明中心城市人口达到 人左右二)加快推进滇中新区建设有机融入昆明城市发展,坚持高标准规划、高起点建设、分步骤 实施,把滇中新区建设成为我国面向南亚东南亚辐射中心的重要经济 增长点、西部地区新型城镇化综合试验区、全省战略性新兴产业集聚 区和高新技术产业创新策源地加快建设适应新区发展的交通、水利、能源、信息网络等基础设 施,重点推动昆明主城区的交通走廊向安宁片区、嵩明—空港片区延 伸依托安宁工业园区、杨林经济技术开发区、昆明空港经济区等重 点园区,加快发展现代生物、先进装备制造、新一代信息技术、新材 料、节能环保、新能源等战略性新兴产业和以金融、现代物流、健康 服务、文化创意等为重点的现代服务业突出产城融合发展,完善市 政配套设施和生活服务设施创新体制机制,搭建开放合作平台,完 善政策措施,推进形成支持新区建设的良好氛围四、 社会经济发展目标。




